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合约合规审核的真相:与采购行业组织的网络研讨会[网络研讨会]

随着竞争的加剧和成本削减的压力, 许多组织正在充分利用对第三方进行定期合同遵守情况审计的力量. 毕竟, 执行良好的审计可以帮助高管提高透明度, 改进沟通和流程, 加强内部控制, 并降低第三方风险. 而且,它们通常会恢复审计的交易值的2- 4%.

然而,根据Aberdeen Group Research最近的一份报告,一些公司正在退缩. 原因是:对审计要求和结果普遍存在误解.

在本次网络研讨会的录音由杰夫·克里玛和泰森·吉赛尔提供, 我们将探讨公司为什么以及何时执行合同遵从性审计, 以及与这一策略相关的七个关键误区:

  1. 审计供应商会损害这种关系
  2. 审计将扰乱供应商的运作
  3. 审计需要大量的时间和公司利益相关者的支持
  4. 只有在合同中包含审计条款时,才能执行审计
  5. 大多数帐单错误都是故意欺诈的结果
  6. 解决审计发现需要采取法律行动
  7. 审核必须由第三方审核员执行

通过克服这些误区并实现一个合同遵从性审计程序, 高管们正在降低第三方风险,提高透明度, 效率, 沟通, 还有储蓄——所有这些都让他们能够实现他们的短期和长期目标.

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